目 录
第一部分 省委网信办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省委网信办概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府部署,研究拟订全省网络安全发展规划和年度计划并负责组织实施,督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全重大事项。
(二)承担省委网络安全和信息化领导小组日常工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全省政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,向领导小组提出工作建议。
(三)承担省委网络安全和信息化领导小组日常工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全省政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,向领导小组提出工作建议。
(四)负责互联网内容信息整理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究拟订全省互联网新闻信息传播地方法规草案;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(五)推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建工作。
(六)完成省委、省政府和领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
省委网信办有二级预算单位2个,无三级预算单位。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1.中共河南省委网络安全和信息化领导小组办公室本级
2.河南省互联网信息研究中心
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为2602.57万元,支出总计为2030.21万元。无法与2016年度相比。主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2602.57万元,其中:财政拨款收入2602.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2030.21万元,其中:基本支出502.69万元,占24.76%;项目支出1527.52万元,占75.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计为2602.57万元,支出总计为2030.21万元。无法与2016年度相比。主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2030.21万元,占支出合计的100%。无法与2016年度相比。主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2030.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1792.56万元,占88.29%;教育支出199.85万元,占9.84%;社会保障支出7万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育支出3.3万元,占0.16%;住房保障支出5万元,占0.25%;其他支出22.5万元,占1.12%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2602.57万元,支出决算为2030.21万元,完成年初预算的78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:专项资金拨付比例受合同条款限制,专项项目资金结余。
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为567.16万元,支出决算为550.71万元,完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度任务调整。
2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为800万元,支出决算为748.12万元,完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,工资总额存在变动。
3、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为89.61万元,支出决算为76.24万元,完成年初预算的85.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关经费压缩开支。
4、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事物支出(项)。年初预算为900万元,支出决算为417.49万元,完成年初预算的46.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目资金结转。
5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为199.86万元,完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出有部分零星开支。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出497.7万元。无法与2016年度相比,主要原因:我办2017年财务独立,无2016年数据。其中:人员经费407.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为33.65万元,完成预算的88.55%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭,压缩“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算19.59万元,占58.22%;公务用车购置及运行费支出决算12.23万元,完成预算的43.68%,占36.34%;公务接待费支出决算1.83万元,完成预算的18.3%,占5.44%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出19.59万元。全年安排办机关因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:
境外业务培训支出支出19.59万元,主要用于为学习发达国家在对网络安全管理和应用方面的先进技术和管理理念等。
因公出国(境)费支出决算无法比2016年度比较,主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据。
2.公务用车购置及运行费支出12.23万元。其中:
公务用车运行支出12.23万元。主要用于车辆的运行和维护费用。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4量。
公务用车购置及运行费支出决算无法比2016年度比较,主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据。
3.公务接待费支出1.83万元。其中:
其他国内公务接待支出1.83万元。主要用于中央及其他省事网信办来豫接待。
公务接待费支出决算无法比2016年度比较,主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据。
省委网信办2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员10人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2017年省委网信办对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(二)项目绩效自评结果。
2017年省委网信办对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出550.71万元,无法比2016年度比较,主要原因是我办2017年财务独立,无2016年数据
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额24.37万元,其中:政府采购货物支出24.37万元。授予中小企业合同金额24.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.37万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,省委网信办共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;无单位价值100万元以上专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
编辑:陈静